岗位职责:
1、按照国家法律、法规和公司要求,健全完善内部审计管理制度;
2、对公司各项决策、规章和内控制度的执行情况进行审计监督;
3、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况;
4、对公司进行财务审计、经济责任审计、工程项目审计、后续审计和专项审计调查;
5、在内部审计过程中关注和检查可能存在的不规范行为,向上级领导报告内部审计执行情况和发生的问题;
6、做好审计资料收集、立卷、整理归档,并及时出具审计报告,对审计项目提出意见及建议并辅助执行及监督;
7、领导交办的其他任务。
任职要求:
1、金融学、财会专业,大专及以上学历;
2、持有会计师中级证书或中级经济师证书;
3、5年以上房地产工作经验优先考虑,建筑行业审计相关工作者,本科及研究生学历,工作年限放宽至3年;
4、精通财务、审计类知识,掌握国家、地方、行业相关制度及规程规范;
5、熟练使用财务软件及办公自动化;
6、具有较强的分析判断、资源整合、解决问题的能力,能独立进行项目评估、项目预警处理、项目出险处理,设立有效的风险评估方法和解决方案;
7、有良好的的沟通和人际交往能力,组织协调能力和承压能力。
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